Faktúra 01/00154/22

Faktúra doručená:30.5.2022
Číslo zmluvy:28.10.2002 + dod

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží šk + šj 5/22
Názov položky
prenájom rohoží ško 5/22
prenájom rohoží šj 5/22
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 124,63 EUR