Faktúra 01/00172/22

Faktúra doručená:09.6.2022
Číslo objednávky:telef 17.5.22

Dodávateľ
SEZAKO Trnava, s.r.o.
Orešanská 11
917 01 Trnava
IČO:36263800
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistenie kanalizácie ško
Názov položky
čistenie kanalizácia ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 461,16 EUR