Faktúra 01/00180/22

Faktúra doručená:15.6.2022
Číslo objednávky:ŠJ2200006

Dodávateľ
GC TECH Ing.Peter Gerši
Jilemnické 6
911 01 Trenčín
IČO:36880574
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby šj
Názov položky
čistiace potreby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 359,11 EUR