Faktúra 01/00199/22

Faktúra doručená:08.7.2022
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zrážky ško
Názov položky
zrážky ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7,07 EUR