Faktúra 01/00229/22

Faktúra doručená:08.8.2022
Číslo objednávky:2200039

Dodávateľ
PREMAL s.r.o.
Kostolná - Záriečie 23
913 04 Kostolná-Záriečie
IČO:47478705
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
stavebné a dokončovacie práce po oprave vodov. kanalizácie - A025, A212, A122 bud.A
Názov položky
stavebné a dokončovacie práce po oprave vodov. kanalizácie - A025, A121,A122
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 558,00 EUR