Faktúra 01/00219/22

Faktúra doručená:29.7.2022
Číslo objednávky:2200037

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava havarij. kanalizácie - suterén A bud. Gymnázia
Názov položky
oprava havarij. kanalizácie - suterén A bud Gymnázia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 227,74 EUR