Faktúra 01/00222/22

Faktúra doručená:02.8.2022
Číslo objednávky:2200034

Dodávateľ
Katka - Šport
Ivana Krasku 488/12
020 01 Púchov
IČO:37485644
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava športového náradia
Názov položky
oprava športového náradia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 598,46 EUR