Faktúra 01/00248/22

Faktúra doručená:31.8.2022
Číslo objednávky:SJ2200007

Dodávateľ
ROLF-X, s.r.o.
Bazovského 2747/12
911 08 Trenčín
IČO:36842320
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Čistiace potreby - šj
Názov položky
čistiace prostriedky - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 108,14 EUR