Faktúra 01/00242/22

Faktúra doručená:06.9.2022
Číslo zmluvy:ZoD 10.6.2022Dodč.1

Dodávateľ
F.K.L.stavebná, spol. s.r.o.
SNP 85
956 11 Ludanice
IČO:31104266
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Stavebné práce:"Rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálnych zariadení pre zamestnancov ŠJ"
Názov položky
stavebné práce:"Rekonštrukcia elektroinštalácie a sociálnych zariadení pre zamestnancov ŠJ"
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 92 651,99 EUR