Faktúra 01/00277/22

Faktúra doručená:21.9.2022
Číslo objednávky:2200042

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
tonery - ško + šj
Názov položky
tonery - ško
tonery - šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 369,84 EUR