Faktúra 01/00321/22

Faktúra doručená:26.10.2022
Číslo objednávky:SJ2200013

Dodávateľ
RM Gastro - Jaz s.r.o.
Rybárska 1
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:34153004
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. a hyg. potreby - Šj
Názov položky
čist. a hyg. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 315,65 EUR