Faktúra 01/00323/22

Faktúra doručená:31.10.2022
Číslo zmluvy:Z 28.10.2002+dod.

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prenájom rohoží ško +šj 10/22
Názov položky
prenájom rohoží - ško
prenájom rohoží - ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 145,44 EUR