Faktúra SJ/00447/22

Faktúra doručená:23.11.2022
Číslo objednávky:21.11.2022 tel.rr
Číslo zmluvy:RZ 05.09.2022

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kuracie vyk.stehná
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 340,67 EUR