Faktúra SJ/00466/22

Faktúra doručená:01.12.2022
Číslo objednávky:28.11.2022 tel.
Číslo zmluvy:RZ 01.02.2022

Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,75 EUR