Faktúra SJ/00471/22

Faktúra doručená:02.12.2022
Číslo objednávky:30.11.2022 tel.
Číslo zmluvy:RZ 05.09.2022

Dodávateľ
HSH s.r.o.
Majer 236
951 35 Veľké Zálužie
IČO:31409890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pol.sliepka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,68 EUR