Faktúra 01/00365/22

Faktúra doručená:07.12.2022
Číslo objednávky:2200059

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery
Názov položky
Tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 360,66 EUR