Faktúra 01/00390/22

Faktúra doručená:16.12.2022
Číslo objednávky:2200068

Dodávateľ
DAVRAN, s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 453/5
914 01 Trenčianska Teplá
IČO:46895469
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Prečistenie kanalizačného potrubia
Názov položky
Prečistenie kanalizačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 338,38 EUR