Faktúra SJ/00491/22

Faktúra doručená:14.12.2022
Číslo objednávky:01.12.2022 tel.
Číslo zmluvy:objednávka

Dodávateľ
PRIMKA s.r.o
Tovární 543
687 71 Bojkovice
IČO:26957191
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pekárenské výrobky
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,75 EUR