Faktúra 01/00354/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Prenájom rohoží 10/24 - ško + šj | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,85 EUR | ||||||||||||||