Faktúra 01/00372/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Vodné, stočné šj | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 403,88 EUR | ||||||||||||||