Faktúra 01/00414/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Vodné, stočné, zrážky ško | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 672,84 EUR | ||||||||||||||