Faktúra 01/00010/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| vodné, stočné - ško 2024,2025 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 183,17 EUR | ||||||||||||||