Faktúra 01/00231/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| vodné, stočné ško | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,63 EUR | ||||||||||||||