Faktúra 01/00267/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Erasmus+ grant 2024 - Autobusová preprava - TN - Vršatec a späť | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 300,00 EUR | ||||||||||||||