Faktúra 01/00320/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Odvoz kuchynského odpadu - šj | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 218,94 EUR | ||||||||||||||