Faktúra 01/00417/15
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| oprava závad na elektroinšt. šport. hala, škols. jed. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 915,00 EUR | ||||||||||||||