Faktúra 01/00062/18
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| doprava LVVK 11.2.-16.2.2018 Tr. Teplá - TN -Jasná a späť | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 500,00 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| doprava LVVK 11.2.-16.2.2018 Tr. Teplá - TN -Jasná a späť | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 500,00 EUR | |||||||||||||