Faktúra 01/00097/18
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| doprava LVVK 18.3.-23.3.18 Tr. Teplá - Trenčín - Jasná a späť | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 920,00 EUR | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
| doprava LVVK 18.3.-23.3.18 Tr. Teplá - Trenčín - Jasná a späť | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 920,00 EUR | |||||||||||||