Faktúra 01/00011/13
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| energia športová hala 1/13 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 220,40 EUR | ||||||||||||||