Faktúra 01/00009/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Prenájom rohoží ško + šj 1/23 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,75 EUR | ||||||||||||||