Faktúra 01/00105/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| vodné, stočné šj | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 445,13 EUR | ||||||||||||||