Faktúra 01/00118/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Stravné lístky ško + šj | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 887,40 EUR | ||||||||||||||