Faktúra 01/00242/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| vodné, stočné, zrážky ško | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 421,85 EUR | ||||||||||||||