Faktúra 01/00317/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Vodné, stočné škola | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,66 EUR | ||||||||||||||