Faktúra 01/00369/23
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Vodné, stočné ško 10/23 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 863,69 EUR | ||||||||||||||