Faktúra 01/00079/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| čist. a hyg. potreby ško | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 181,47 EUR | ||||||||||||||