Faktúra 01/00081/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| čist. potreby ško | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 289,97 EUR | ||||||||||||||