Faktúra 01/00317/24
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Autobusová preprava - Francúzsko - 16.9 - 27.9.2024 - ZF 72j (DELF) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 238,05 EUR | ||||||||||||||