Faktúra 01/00435/19
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| vyúčtov. telekomunik. služ. 11/19 škols. jed. | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4,52 EUR | ||||||||||||||