Faktúra 01/00467/19
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| odber kuchynského odpadu 12/19 šj | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 88,20 EUR | ||||||||||||||