Faktúra 01/00011/20
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| čistenie kanalizácie /dvor školy | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,44 EUR | ||||||||||||||