Faktúra 01/00039/21
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| hygienický materiál ško | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 235,92 EUR | ||||||||||||||