Faktúra 01/00219/21
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Telekomunik. služby ško + šj 7/21 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 75,55 EUR | ||||||||||||||