Faktúra 01/00042/22
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Prenájom rohoží ško+ šj 2/22 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 121,51 EUR | ||||||||||||||