Faktúra 01/00068/22
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Vodné, stočné ško | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 41,36 EUR | ||||||||||||||