Faktúra 01/00117/22
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| Stravné lístky pre zamestnancov ško + šj | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 432,00 EUR | ||||||||||||||