Faktúra 01/00115/22
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| čistenie kanalizácie - dvor školy 14.4.22 + 20.4.22 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 641,76 EUR | ||||||||||||||