Faktúra SJ/00278/18

Faktúra doručená:12.6.2018
Číslo objednávky:08.06.2018 tel.
Číslo zmluvy:RZ 20.10.2016

Dodávateľ
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o.
1.mája 113
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50239473
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
miner.voda
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 79,33 EUR