Faktúra 01/00430/23

Faktúra doručená:19.12.2023
Číslo objednávky:2300084

Dodávateľ
DAMITO s. r. o.
Brunovce 86
916 25 Brunovce
IČO:44148542
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
čist. potreby- toal. papier ško
Názov položky
toal. papier - čist. potreby ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 434,88 EUR