Faktúra 01/00444/23

Faktúra doručená:22.12.2023
Číslo zmluvy:ZoD z 30.7.2023

Dodávateľ
Bublinka čistiareň a práčovňa, s.r.o.
Podjavorinskej 84/3
911 05 Trenčín
IČO:50946358
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Pranie závesov
Názov položky
Pranie závesov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 12,06 EUR